职责描述:
1、负责对各种单据(凭证、报销单等)进行审核;
2、能够独立担任主审工作,包括内部控制等各类专项审计的审计方案编制、审计项目实施、识别判断审计问题、提出审计意见和建议、编写审计报告等工作;
3、参与内部审计制度体系建设及相关制度的编写修订;
4、负责做好审计工作底稿等相关审计资料原始调查的收集、整理、归档等工作;
5、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财会类或是审计类专业,全日制大专及以上学历背景;
2、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理,熟悉国家审计、财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
3.熟练使用office办公软件,具有较强的分析思考能力和文字表达能力,具备良好的沟通协调能力,高度的事业心、责任感及团队合作精神。
4、较强的团队协作精神,抗压能力强,沟通协调能力强。
5、3-5年财务工作经验,企业内部控制或是内部审计工作经验,有过企业总账经验优先。
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